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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4464 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CONTATOR WEG-18A 220V , 1UN RELE FOTOELETRICO RM 74/N SLIM , 2UN CONECTOR PERFURANTE 1,5/10X10/95 TAF, 8M CABO PP 2X1,5MM , 1UN PLUG FEMEA 10A PRETO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 309,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CONTATOR WEG-18A 220V , 1UN RELE FOTOELETRICO RM 74/N SLIM , 2UN CONECTOR PERFURANTE 1,5/10X10/95 TAF, 8M CABO PP 2X1,5MM , 1UN PLUG FEMEA 10A PRETO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 309,60
17/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55839217; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 309,60
22/07/2024 Pagamento de Empenho 4464/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 309,60
TOTAL 309,60 309,60 309,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.