Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4464 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CONTATOR WEG-18A 220V , 1UN RELE FOTOELETRICO RM 74/N SLIM , 2UN CONECTOR PERFURANTE 1,5/10X10/95 TAF, 8M CABO PP 2X1,5MM , 1UN PLUG FEMEA 10A PRETO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
309,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CONTATOR WEG-18A 220V , 1UN RELE FOTOELETRICO RM 74/N SLIM , 2UN CONECTOR PERFURANTE 1,5/10X10/95 TAF, 8M CABO PP 2X1,5MM , 1UN PLUG FEMEA 10A PRETO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
309,60 |
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17/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55839217; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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309,60 |
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22/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4464/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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309,60 |
TOTAL |
309,60 |
309,60 |
309,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.