Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4471 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN MANTA FIBRA 1M2 TEDOX, 2UN RESINA POLIESTER 990G ANJO, 2LTA THINNER PU CARBON 900ML ANJO, 3UN TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML ANJO E 3 UN TRINCHA, P/ONIBUS IUC6285. |
0,00 |
387,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN MANTA FIBRA 1M2 TEDOX, 2UN RESINA POLIESTER 990G ANJO, 2LTA THINNER PU CARBON 900ML ANJO, 3UN TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML ANJO E 3 UN TRINCHA, P/ONIBUS IUC6285. |
387,90 |
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22/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5063; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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387,90 |
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26/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 |
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387,90 |
TOTAL |
387,90 |
387,90 |
387,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.