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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4471 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN MANTA FIBRA 1M2 TEDOX, 2UN RESINA POLIESTER 990G ANJO, 2LTA THINNER PU CARBON 900ML ANJO, 3UN TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML ANJO E 3 UN TRINCHA, P/ONIBUS IUC6285. 0,00 387,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN MANTA FIBRA 1M2 TEDOX, 2UN RESINA POLIESTER 990G ANJO, 2LTA THINNER PU CARBON 900ML ANJO, 3UN TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML ANJO E 3 UN TRINCHA, P/ONIBUS IUC6285. 387,90
22/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/5063; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 387,90
26/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2024 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 387,90
TOTAL 387,90 387,90 387,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.