Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 RL GAZE QUEIJO 91X91 13F MELHORMED , 10 PCT GAZE ALGODONADA CIRURGICO ESTERIL 15X30 CM, 1 UN BANDAGEM ADESIVO BEGE HIPOALERGICO C/500 PROINLA, 2 UN UMIDIFICADOR DE OXIGENIO- RWR, 500 PCT GAZE ESTERIL 10X10 13 FIOS C/10 P/ UBS SEC. SAUDE. |
0,00 |
1.927,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 RL GAZE QUEIJO 91X91 13F MELHORMED , 10 PCT GAZE ALGODONADA CIRURGICO ESTERIL 15X30 CM, 1 UN BANDAGEM ADESIVO BEGE HIPOALERGICO C/500 PROINLA, 2 UN UMIDIFICADOR DE OXIGENIO- RWR, 500 PCT GAZE ESTERIL 10X10 13 FIOS C/10 P/ UBS SEC. SAUDE. |
1.927,50 |
|
|
06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8472; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
1.927,50 |
|
14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2024
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
|
|
1.927,50 |
TOTAL |
1.927,50 |
1.927,50 |
1.927,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.