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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4478 Data de lançamento: 17/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 RL GAZE QUEIJO 91X91 13F MELHORMED , 10 PCT GAZE ALGODONADA CIRURGICO ESTERIL 15X30 CM, 1 UN BANDAGEM ADESIVO BEGE HIPOALERGICO C/500 PROINLA, 2 UN UMIDIFICADOR DE OXIGENIO- RWR, 500 PCT GAZE ESTERIL 10X10 13 FIOS C/10 P/ UBS SEC. SAUDE. 0,00 1.927,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1 RL GAZE QUEIJO 91X91 13F MELHORMED , 10 PCT GAZE ALGODONADA CIRURGICO ESTERIL 15X30 CM, 1 UN BANDAGEM ADESIVO BEGE HIPOALERGICO C/500 PROINLA, 2 UN UMIDIFICADOR DE OXIGENIO- RWR, 500 PCT GAZE ESTERIL 10X10 13 FIOS C/10 P/ UBS SEC. SAUDE. 1.927,50
06/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/8472; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 1.927,50
14/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2024 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 1.927,50
TOTAL 1.927,50 1.927,50 1.927,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.