Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAIARA CRISTINA COLTZ CEC SOLUCOES ELETRICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4523 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3422/2024 EM ANEXO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3422/2024 EM ANEXO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
2.400,00 |
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26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.400,00 |
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30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4523/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.400,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.