Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.894,34 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3464/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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7.937,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.894,34 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3464/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
7.937,28
24/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/155; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
7.937,28
01/08/2024
Pagamento de Empenho 4588/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.937,28
TOTAL
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7.937,28
7.937,28
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.