Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.883,84 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3463/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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8.627,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.883,84 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3463/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
8.627,99
23/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/83; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
8.627,99
01/08/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2024
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
8.627,99
TOTAL
8.627,99
8.627,99
8.627,99
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.