Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
459 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-04, da Competência: Janeiro de 2024. |
0,00 |
7.380,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-04, da Competência: Janeiro de 2024. |
7.380,04 |
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25/01/2024 |
ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG JANEIRO DE 2024. |
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7.380,04 |
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25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL |
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1,00 |
25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC MUN EDUCAÇÃO, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL |
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628,76 |
30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 459/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.750,28 |
TOTAL |
7.380,04 |
7.380,04 |
7.380,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
25/01/2024 |
1,00 |
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Lançada |
INSS - FOPAG |
25/01/2024 |
628,76 |
|
Lançada |
TOTAL |
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629,76 |
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