Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.870,12 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3462/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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9.107,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.870,12 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3462/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/07 A 19/07/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
9.107,48
23/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/156; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
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01/08/2024
Pagamento de Empenho 4590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.107,48
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.