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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4612 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ABRAÇADEIRA DE MOLA , 8UN REBITES 6MM, 8UN ARRUELA 6 P/ ONIBUS IVZ0024. 0,00 173,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN ABRAÇADEIRA DE MOLA , 8UN REBITES 6MM, 8UN ARRUELA 6 P/ ONIBUS IVZ0024. 173,60
24/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55946466; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 173,60
29/07/2024 Pagamento de Empenho 4612/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 173,60
TOTAL 173,60 173,60 173,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.