O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4613 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSTUTUIR PINOS E BUCHAS DE MOLA DIANTEIRA E BUCHA DE ESTABILIZADOR, LUBRIFICAR, SUBSTITUIR SELO DO MOTOR, REVISAR CUBO DIANTEIRO E REBITAR LATERAL E TETO P/ ONIBUS IVZ0024. 0,00 1.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUBSTUTUIR PINOS E BUCHAS DE MOLA DIANTEIRA E BUCHA DE ESTABILIZADOR, LUBRIFICAR, SUBSTITUIR SELO DO MOTOR, REVISAR CUBO DIANTEIRO E REBITAR LATERAL E TETO P/ ONIBUS IVZ0024. 1.940,00
24/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1416; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.940,00
29/07/2024 Pagamento de Empenho 4613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.940,00
TOTAL 1.940,00 1.940,00 1.940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.