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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4636 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CHAVE DE ERGUER VIDRO , 1UN CHAVE DE IGNIÇÃO COM CHIP , 1UN CONECTOR DE COMUTADOR DE IGNIÇÃO , 10UN ABRAÇADEIRAS PLASTICAS REFORÇADAS P/ MERCEDES IVM2711. 0,00 492,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN CHAVE DE ERGUER VIDRO , 1UN CHAVE DE IGNIÇÃO COM CHIP , 1UN CONECTOR DE COMUTADOR DE IGNIÇÃO , 10UN ABRAÇADEIRAS PLASTICAS REFORÇADAS P/ MERCEDES IVM2711. 492,00
26/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/7156; Sec. obras - Alexandre Possenti 492,00
01/08/2024 Pagamento de Empenho 4636/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 492,00
TOTAL 492,00 492,00 492,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.