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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4650 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSOS 10X30, 2UN PORCA 10, 1,5MT MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN CONEXÃO 1/4, 1,5KG FERRO , 4UN PARAFUSOS 6X30, 4UN PORCA 6, 4UN ARRUELA 6 P/ ROLO COMPACTADOR N° 02. 0,00 244,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSOS 10X30, 2UN PORCA 10, 1,5MT MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN CONEXÃO 1/4, 1,5KG FERRO , 4UN PARAFUSOS 6X30, 4UN PORCA 6, 4UN ARRUELA 6 P/ ROLO COMPACTADOR N° 02. 244,90
26/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55988916; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 244,90
30/07/2024 Pagamento de Empenho 4650/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 244,90
TOTAL 244,90 244,90 244,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.