Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 4650 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSOS 10X30, 2UN PORCA 10, 1,5MT MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN CONEXÃO 1/4, 1,5KG FERRO , 4UN PARAFUSOS 6X30, 4UN PORCA 6, 4UN ARRUELA 6 P/ ROLO COMPACTADOR N° 02. | 0,00 | 244,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/07/2024 | Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSOS 10X30, 2UN PORCA 10, 1,5MT MANGUEIRA 1/4, 2UN CAPA 1/4, 2UN CONEXÃO 1/4, 1,5KG FERRO , 4UN PARAFUSOS 6X30, 4UN PORCA 6, 4UN ARRUELA 6 P/ ROLO COMPACTADOR N° 02. | 244,90 | ||
26/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55988916; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 244,90 | ||
30/07/2024 | Pagamento de Empenho 4650/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 244,90 | ||
TOTAL | 244,90 | 244,90 | 244,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |