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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4653 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN PARAFUSOS 10X30, 10UN PORCA 10, 6UN ARRUELA 10, 4UN BUCHAS DE NYLON , 4UN PARAFUSO 10X40, 8UN ARRUELAS 10, 1UN EMENDA DE AR DE 12MM, 1UN PARAFUSO 14X80 P/ ONIBUS JAO3F82. 0,00 255,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 Valor Empenhado referente a: 6UN PARAFUSOS 10X30, 10UN PORCA 10, 6UN ARRUELA 10, 4UN BUCHAS DE NYLON , 4UN PARAFUSO 10X40, 8UN ARRUELAS 10, 1UN EMENDA DE AR DE 12MM, 1UN PARAFUSO 14X80 P/ ONIBUS JAO3F82. 255,60
26/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55987923; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 255,60
30/07/2024 Pagamento de Empenho 4653/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 255,60
TOTAL 255,60 255,60 255,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.