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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4666 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,8KG SOLDA MIG SUPORTE BATERIA , 4UN TERMINAL DE BATERIA , 0,8KG SOLDA MIG TRAVESSA CHASSIS , 0,7KG SOLDA MIG PARACHOQUE TRASEIRO P/ ONIBUS ISX7779. 0,00 775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 Valor Empenhado referente a: 0,8KG SOLDA MIG SUPORTE BATERIA , 4UN TERMINAL DE BATERIA , 0,8KG SOLDA MIG TRAVESSA CHASSIS , 0,7KG SOLDA MIG PARACHOQUE TRASEIRO P/ ONIBUS ISX7779. 775,00
26/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55982276; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 775,00
30/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2024 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 775,00
TOTAL 775,00 775,00 775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.