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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLADEMIR FARIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4669 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 08 CLIMATIZADOR NO 3° ANDAR , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 07 CLIMATIZADOR NO 2° ANDAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 08 CLIMATIZADOR NO 1° ANDAR P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. 0,00 10.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 08 CLIMATIZADOR NO 3° ANDAR , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 07 CLIMATIZADOR NO 2° ANDAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 08 CLIMATIZADOR NO 1° ANDAR P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. 10.800,00
03/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/654; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10.800,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4669/2024 CLADEMIR FARIAS LTDA - 16747 10.800,00
TOTAL 10.800,00 10.800,00 10.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.