Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50UN VASSOURAS DE PALHA, P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 50UN VASSOURAS DE PALHA, P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1.750,00 |
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10/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/318; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.750,00 |
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17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 47/2024
SUELE NUNES VERSULOTTI DEETER LTDA - 16407 |
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1.750,00 |
TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.