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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4712 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-01, da Competência: Julho de 2024. 0,00 81.666,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 10-01, da Competência: Julho de 2024. 81.666,43
29/07/2024 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. JULHO DE 2024. 81.666,43
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 18,00
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 27,00
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI - VALOR FIXO, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 40,00
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 112,10
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENT. JUD. inclusive no 13º, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 494,20
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 564,80
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 701,20
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 4.560,14
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 7.103,20
29/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC. OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 7.107,78
30/07/2024 Pagamento de Empenho 4712/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60.938,01
TOTAL 81.666,43 81.666,43 81.666,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SIMI 29/07/2024 18,00 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 29/07/2024 27,00 Lançada
ACEMI 29/07/2024 40,00 Lançada
ACEMI 29/07/2024 112,10 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA 29/07/2024 494,20 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA 29/07/2024 564,80 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 29/07/2024 701,20 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 29/07/2024 4.560,14 Lançada
INSS - FOPAG 29/07/2024 7.103,20 Lançada
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL 29/07/2024 7.107,78 Lançada
TOTAL   20.728,42