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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 13-02, da Competência: Pagamento antecipado de ferias Julho de 2024. 0,00 450,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 13-02, da Competência: Pagamento antecipado de ferias Julho de 2024. 450,97
29/07/2024 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. JULHO DE 2024. 450,97
19/08/2024 Pagamento de Empenho 4783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 450,97
TOTAL 450,97 450,97 450,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.