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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4833 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VALVULA DE METAL P/MERCEDES IZO1H25, 3UN CAMARA 1400, 4UN TIP TOP N.6 1UN TIP TOP N.8 P/ MOTONIVELADORA 01, 1UN VALVULA P/STRADA IWE7004 , 1 CAMARA 1000/20 P/ MERCEDES IVM2711, 1 TIP TOP Nº 06 P/ MERCEDES IVM 2711 E 1 COLARINHO PROTETOR P/ MERCEDES IVM 2711. 0,00 2.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN VALVULA DE METAL P/MERCEDES IZO1H25, 3UN CAMARA 1400, 4UN TIP TOP N.6 1UN TIP TOP N.8 P/ MOTONIVELADORA 01, 1UN VALVULA P/STRADA IWE7004 , 1 CAMARA 1000/20 P/ MERCEDES IVM2711, 1 TIP TOP Nº 06 P/ MERCEDES IVM 2711 E 1 COLARINHO PROTETOR P/ MERCEDES IVM 2711. 2.880,00
30/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/56036849; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin 2.880,00
05/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2024 ANGELO TISSIANI - ME - 108 2.880,00
TOTAL 2.880,00 2.880,00 2.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.