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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA BARBOSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4841 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BARRA AXIAL, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, 4UN BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA/TRASEIRA, 1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E 1 SILICONE PRETO NEUTRO P/ SPIN JBJ1I34. 0,00 2.165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN BARRA AXIAL, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, 4UN BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA/TRASEIRA, 1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E 1 SILICONE PRETO NEUTRO P/ SPIN JBJ1I34. 2.165,00
12/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56235105; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 2.165,00
16/08/2024 Pagamento de Empenho 4841/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.165,00
TOTAL 2.165,00 2.165,00 2.165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.