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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4857 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1SC CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS , 43SC REJUNTE CERAMFIX CINZA 1KG, 15SC REJUNTE CERAMFIX MARROM CAFE 1KG P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 0,00 425,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Valor Empenhado referente a: 1SC CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS , 43SC REJUNTE CERAMFIX CINZA 1KG, 15SC REJUNTE CERAMFIX MARROM CAFE 1KG P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. 425,58
06/08/2024 Conforme DANFE Nº 011/11215; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 425,58
TOTAL 425,58 425,58 0,00
SALDO A PAGAR 425,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.