Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4857 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1SC CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS , 43SC REJUNTE CERAMFIX CINZA 1KG, 15SC REJUNTE CERAMFIX MARROM CAFE 1KG P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
425,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1SC CIMENTO VOTORAN TODAS OBRAS , 43SC REJUNTE CERAMFIX CINZA 1KG, 15SC REJUNTE CERAMFIX MARROM CAFE 1KG P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
425,58 |
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06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 011/11215; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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425,58 |
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28/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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420,48 |
28/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4857/2024 |
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5,10 |
TOTAL |
425,58 |
425,58 |
425,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
28/08/2024 |
5,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,10 |
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