Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4862 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN MONITOR AOC LED 21,5 FHD E2270SWHEN, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTARIA SES N°1098/23. |
0,00 |
1.299,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN MONITOR AOC LED 21,5 FHD E2270SWHEN, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTARIA SES N°1098/23. |
1.299,80 |
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09/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9485; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
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1.299,80 |
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16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
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1.299,80 |
TOTAL |
1.299,80 |
1.299,80 |
1.299,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.