Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUX COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4868 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ELETROBRAS - TCT - PRF - 040/2022 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 47UN RELE FOTOELETRONICO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024, CONTRATO Nº 107/2024. |
0,00 |
524,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 47UN RELE FOTOELETRONICO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024, CONTRATO Nº 107/2024. |
524,05 |
|
|
01/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/306; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
524,05 |
|
09/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4868/2024
LUX COMERCIAL LTDA - 16750 |
|
|
524,05 |
TOTAL |
524,05 |
524,05 |
524,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.