Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4892 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 158,55LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170, 119,21LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT7I47, 100,16LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU0037. |
0,00 |
2.370,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 158,55LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170, 119,21LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT7I47, 100,16LTS DE GASOLINA P/SAVEIRO IXU0037. |
2.370,63 |
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02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21833; 1/21712; 1/21780; 1/21861; 1/21771; 1/21812; 1/21719; 1/21823; 1/21704; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
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2.370,63 |
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08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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2.364,94 |
08/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4892/2024 |
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5,69 |
TOTAL |
2.370,63 |
2.370,63 |
2.370,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/08/2024 |
5,69 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,69 |
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