Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4901 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 718 LITROS OLEO TIPO S10 P/RETRO 06, ATA Nº 03/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023. |
0,00 |
4.645,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 718 LITROS OLEO TIPO S10 P/RETRO 06, ATA Nº 03/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023. |
4.645,46 |
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02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21683; 1/21760; 1/21789; 1/21792; 1/21818; 1/21830; 1/21840; 1/21855; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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4.645,46 |
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07/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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4.634,31 |
07/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4901/2024 |
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11,15 |
TOTAL |
4.645,46 |
4.645,46 |
4.645,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/08/2024 |
11,15 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,15 |
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