Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 143,70LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF8D81, 49,76LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7004, 177,64LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7016, 236,00LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 308,50LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25. | 0,00 | 5.833,41 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 143,70LTS DE GASOLINA P/STRADA JAF8D81, 49,76LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7004, 177,64LTS DE GASOLINA P/STRADA IWE7016, 236,00LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 308,50LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25. | 5.833,41 | ||
02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21863; 1/21746; 1/1679; 1/1614; 1/1584; 1/21856; 1/21808; 1/21777; 1/21687; 1/21731; 1/21756; 1/21839; 1/21862; 1/21750; 1/21776; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 5.833,41 | ||
08/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 5.819,41 | ||
08/08/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4902/2024 | 14,00 | ||
TOTAL | 5.833,41 | 5.833,41 | 5.833,41 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/08/2024 | 14,00 | Lançada | |
TOTAL | 14,00 |