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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4909 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDAR PROTEÇÃO VIDROS, FAZER LIMPEZA RADIADORES, DESENCRAVAR E REGULAR FECHADURAS PORTA, AJUSTAR MANCAL ARTICULAÇÃO, SOLDAR COLUNA DIREÇÃO, LUBR., SOLDAR DESCARGA, SUBST. CALÇOS E SUBST. ROLAMENTOS E RETENTOR BOMBA E COMPLETAR OLEO P/ ROLO COMPACTADOR N° 01. 0,00 2.330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLDAR PROTEÇÃO VIDROS, FAZER LIMPEZA RADIADORES, DESENCRAVAR E REGULAR FECHADURAS PORTA, AJUSTAR MANCAL ARTICULAÇÃO, SOLDAR COLUNA DIREÇÃO, LUBR., SOLDAR DESCARGA, SUBST. CALÇOS E SUBST. ROLAMENTOS E RETENTOR BOMBA E COMPLETAR OLEO P/ ROLO COMPACTADOR N° 01. 2.330,00
02/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1429; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI 2.330,00
08/08/2024 Pagamento de Empenho 4909/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.330,00
TOTAL 2.330,00 2.330,00 2.330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.