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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4939 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE ISAURA ALVES PEREIRA,AUXILIO EM NOME DE MARIA MARCOLINO, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 Valor Empenhado referente a: 4 UN FOTO 3X4, AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE ISAURA ALVES PEREIRA,AUXILIO EM NOME DE MARIA MARCOLINO, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. 20,00
02/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/42; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno 20,00
10/09/2024 Pagamento de Empenho 4939/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.