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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4942 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 CX AGULHA 25X7 CINZA 22G C/100 UN SOLIDOR, 10 CX MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/50 PROTCLEAN BRANCA, 1 VALVULA REGULADOR OXIGENIO PRESSAO CILINDRO, 1 FLUXOMETRO O2 0-15 MODELO IFAB, 1 UMIDIFICADOR C/FRASCO 250 ML PLASTICO BIVIMED P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 1.228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 Valor Empenhado referente a: 3 CX AGULHA 25X7 CINZA 22G C/100 UN SOLIDOR, 10 CX MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/50 PROTCLEAN BRANCA, 1 VALVULA REGULADOR OXIGENIO PRESSAO CILINDRO, 1 FLUXOMETRO O2 0-15 MODELO IFAB, 1 UMIDIFICADOR C/FRASCO 250 ML PLASTICO BIVIMED P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1.228,00
06/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/8479; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 1.228,00
16/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2024 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 1.228,00
TOTAL 1.228,00 1.228,00 1.228,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.