Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4943 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 25, 26, 29, 30 E 31 DE JULHO/2024. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 25, 26, 29, 30 E 31 DE JULHO/2024. |
700,00 |
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06/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2361; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
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700,00 |
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15/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4943/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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623,00 |
15/08/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4943/2024 |
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77,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - EMPRESAS |
15/08/2024 |
77,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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77,00 |
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