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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIANA POSSENTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4951 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR CURSO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS E APRENDIZAGEM E REGIME COLABORAÇÃO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8654. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR CURSO ALFABETIZAÇÃO: DIREITOS E APRENDIZAGEM E REGIME COLABORAÇÃO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8654. 200,00
06/08/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8654; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 200,00
13/08/2024 Pagamento de Empenho 4951/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.