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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5011 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM FUNÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE AEDES AEGYPTI, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI E NA QUADRA EM TORNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM FUNÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE AEDES AEGYPTI, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI E NA QUADRA EM TORNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA. 800,00
09/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/2362; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 800,00
16/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 712,00
16/08/2024 Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5011/2024 88,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - EMPRESAS 16/08/2024 88,00 Lançada
TOTAL   88,00