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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5019 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN REFLETOR SMART ECO LED 200W 5500K AUTOVOLT, 2 UN BRAÇO CHUVEIRO 40CM ALUMINIO, 2MT CORDAO PARALELO 2X4,0 MM 300V, 2 UN DUCHA 3T FAME, 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX25M, 1 KIT ACABAMENTO P/REGISTRO 1/2 DN 15-3/4, 1 UN PLUGUE MACHO 10A, 1 UN RESISTENCIA P/ GINASIO ESPORTES. 0,00 544,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Valor Empenhado referente a: 2 UN REFLETOR SMART ECO LED 200W 5500K AUTOVOLT, 2 UN BRAÇO CHUVEIRO 40CM ALUMINIO, 2MT CORDAO PARALELO 2X4,0 MM 300V, 2 UN DUCHA 3T FAME, 1 UN FITA VEDAROSCA 18MMX25M, 1 KIT ACABAMENTO P/REGISTRO 1/2 DN 15-3/4, 1 UN PLUGUE MACHO 10A, 1 UN RESISTENCIA P/ GINASIO ESPORTES. 544,74
13/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/5088; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 544,74
19/08/2024 Pagamento de Empenho 5019/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 544,74
TOTAL 544,74 544,74 544,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.