Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5021 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN FONTE 15A, 4 UN CONECTOR BNC COM MOLA, 100 MT CABO COAXIAL P/CAMERAS SPEED DOME DE MONITORAMENTO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN FONTE 15A, 4 UN CONECTOR BNC COM MOLA, 100 MT CABO COAXIAL P/CAMERAS SPEED DOME DE MONITORAMENTO. |
800,00 |
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12/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56223394; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
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800,00 |
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19/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5021/2024
RONALDO SCHNELL WILMS - 16582 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.