O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANI GROMOWSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5033 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR TREINAMENTO FINANCIAMENTO DO SUAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8631. 0,00 558,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR TREINAMENTO FINANCIAMENTO DO SUAS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8631. 558,00
12/08/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8631; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 558,00
16/08/2024 Pagamento de Empenho 5033/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 558,00
TOTAL 558,00 558,00 558,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.