Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: C F SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5065 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 GALÃO CERA CREMOSA ESP INCOLOR 20 LITROS, 8 UN LIMPADOR C/ALCOOL LAVANDA E CITRONELA 5 LT, 10 UN AVENTAL NAPA CURTO , 2 UN LIXEIRA BASCULANTE 19 LT P/ ESOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
4.459,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 GALÃO CERA CREMOSA ESP INCOLOR 20 LITROS, 8 UN LIMPADOR C/ALCOOL LAVANDA E CITRONELA 5 LT, 10 UN AVENTAL NAPA CURTO , 2 UN LIXEIRA BASCULANTE 19 LT P/ ESOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
4.459,12 |
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14/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/53560; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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4.459,12 |
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11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5065/2024
C F SOARES - 15436 |
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4.405,61 |
11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5065/2024 |
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53,51 |
TOTAL |
4.459,12 |
4.459,12 |
4.459,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/09/2024 |
53,51 |
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Lançada |
TOTAL |
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53,51 |
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