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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C F SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5065 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 GALÃO CERA CREMOSA ESP INCOLOR 20 LITROS, 8 UN LIMPADOR C/ALCOOL LAVANDA E CITRONELA 5 LT, 10 UN AVENTAL NAPA CURTO , 2 UN LIXEIRA BASCULANTE 19 LT P/ ESOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 4.459,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 Valor Empenhado referente a: 2 GALÃO CERA CREMOSA ESP INCOLOR 20 LITROS, 8 UN LIMPADOR C/ALCOOL LAVANDA E CITRONELA 5 LT, 10 UN AVENTAL NAPA CURTO , 2 UN LIXEIRA BASCULANTE 19 LT P/ ESOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 4.459,12
14/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/53560; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 4.459,12
TOTAL 4.459,12 4.459,12 0,00
SALDO A PAGAR 4.459,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.