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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5098 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN LAMPADAS DIVERSAS , 4UN SOQUETES ISOLADO, 4UN LAMPADAS 6/9, 1UN SOQUETÃO PRETO , 8UN ABRAÇADEIRAS 20CM P/ ONIBUS IVZ0024. 0,00 141,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 Valor Empenhado referente a: 6UN LAMPADAS DIVERSAS , 4UN SOQUETES ISOLADO, 4UN LAMPADAS 6/9, 1UN SOQUETÃO PRETO , 8UN ABRAÇADEIRAS 20CM P/ ONIBUS IVZ0024. 141,40
22/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/7206; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 141,40
19/09/2024 Pagamento de Empenho 5098/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 141,40
TOTAL 141,40 141,40 141,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.