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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5105 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2PÇ SPRING BRAKE 24 VOKS MANN, 1PÇ VALVULA PEDAL VOKS VW, 1PÇ BARRA DIREÇÃO LATERAL, 2PÇ BUCHA OLHAL BARRA EST/DIAN/VW-R1201, 2PÇ BUCHA ESTABILIZADOR VW/CARGO-R522A, 8PÇ BUCHA AMORTEC/DIANT /VW-CARGO R-617, 2 BUCHA ESTABIL/VW CARGO MB R603 P/ONIBUS IUC6285. 0,00 4.288,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 Valor Empenhado referente a: 2PÇ SPRING BRAKE 24 VOKS MANN, 1PÇ VALVULA PEDAL VOKS VW, 1PÇ BARRA DIREÇÃO LATERAL, 2PÇ BUCHA OLHAL BARRA EST/DIAN/VW-R1201, 2PÇ BUCHA ESTABILIZADOR VW/CARGO-R522A, 8PÇ BUCHA AMORTEC/DIANT /VW-CARGO R-617, 2 BUCHA ESTABIL/VW CARGO MB R603 P/ONIBUS IUC6285. 4.288,40
15/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/5756; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 4.288,40
22/08/2024 Pagamento de Empenho 5105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.288,40
TOTAL 4.288,40 4.288,40 4.288,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.