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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5118 Data de lançamento: 16/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 610 MT CABO DE REDE FURUKAWA SOHOPLUS CAT 5E AZUL CX305M, 305 MT CABO DE REDE CX 305M 4P CAT5E PRETO MEGATRON HOM.ANATEL P/- UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 3.876,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2024 Valor Empenhado referente a: 610 MT CABO DE REDE FURUKAWA SOHOPLUS CAT 5E AZUL CX305M, 305 MT CABO DE REDE CX 305M 4P CAT5E PRETO MEGATRON HOM.ANATEL P/- UNIDADE BASICA DE SAUDE. 3.876,55
20/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56366058; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 3.876,55
27/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2024 RONALDO SCHNELL WILMS - 16582 3.876,55
TOTAL 3.876,55 3.876,55 3.876,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.