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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THIAGO FERNANDO CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5137 Data de lançamento: 16/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 100 MTS DE GUIAS DE MADEIRA NA PAREDE, PARA MURAIS NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 100 MTS DE GUIAS DE MADEIRA NA PAREDE, PARA MURAIS NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. 600,00
19/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/4; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 600,00
23/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5137/2024 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.