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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ELIO FISCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5138 Data de lançamento: 16/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E COLOCAÇÃO DE 45 M2 DE DRYWALL, RETIRADA DE ABERTURA E RECOLOCAÇÃO, MASSA CORRIDA E PINTURA DE PAREDES E ABERTURAS, NO PREDIO DO CRAS. 0,00 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E COLOCAÇÃO DE 45 M2 DE DRYWALL, RETIRADA DE ABERTURA E RECOLOCAÇÃO, MASSA CORRIDA E PINTURA DE PAREDES E ABERTURAS, NO PREDIO DO CRAS. 5.600,00
16/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/48; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 5.600,00
26/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2024 JOÃO ELIO FISCHER - 15566 5.600,00
TOTAL 5.600,00 5.600,00 5.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.