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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5168 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR OLEO, TROCAR 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCAR BARRA DA DIREÇÃO, 4 SERVIÇO DE CONSERTAR FREIO, FIRMAR LIXEIRA E PLACA DE FERRO, 2 TROCA PNEU E 2 SERVIÇO DE TIRAR FOLGAS CUBO P/ ONIBUS JAO3F82. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCAR OLEO, TROCAR 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCAR BARRA DA DIREÇÃO, 4 SERVIÇO DE CONSERTAR FREIO, FIRMAR LIXEIRA E PLACA DE FERRO, 2 TROCA PNEU E 2 SERVIÇO DE TIRAR FOLGAS CUBO P/ ONIBUS JAO3F82. 750,00
20/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/86; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 750,00
26/08/2024 Pagamento de Empenho 5168/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.