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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5184 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2 AMORTECEDOR DIANT., 8UN BUCHA SUSPENSÃO, 4 PIVO SUSPENSÃO, 4 TERMINAL BARRA ESTABIL, 2 ROLAMENTO CARDAN, 6UN BUCHA ESTABILIZADOR, 2 BUCHA MANCAL ESTAB. TRAS. E 2 BUCHA ESTAB. TRAS/SUP. P/ ONIBUS IUB3303. 0,00 5.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Valor Empenhado referente a: 2 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2 AMORTECEDOR DIANT., 8UN BUCHA SUSPENSÃO, 4 PIVO SUSPENSÃO, 4 TERMINAL BARRA ESTABIL, 2 ROLAMENTO CARDAN, 6UN BUCHA ESTABILIZADOR, 2 BUCHA MANCAL ESTAB. TRAS. E 2 BUCHA ESTAB. TRAS/SUP. P/ ONIBUS IUB3303. 5.490,00
20/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/5770; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 5.490,00
27/08/2024 Pagamento de Empenho 5184/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.490,00
TOTAL 5.490,00 5.490,00 5.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.