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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5197 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE AR SPLIT DA SALA DE GRUPO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE AR SPLIT DA SALA DE GRUPO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 160,00
21/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1058; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 160,00
28/08/2024 Pagamento de Empenho 5197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.