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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5216 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BUJAO CARTER COMPLETO , 1UN JOGO PALHETA LIMPADOR P/ ONIBUS JAO3F82. 0,00 328,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN BUJAO CARTER COMPLETO , 1UN JOGO PALHETA LIMPADOR P/ ONIBUS JAO3F82. 328,00
23/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56424888; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 328,00
19/09/2024 Pagamento de Empenho 5216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 328,00
TOTAL 328,00 328,00 328,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.