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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 5231 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN FUSIVEL DE LAMINA 20AMP, 1UN LAMPADA H1 PHILIPS , 2UN LAMPADA PINGO LED , 3UN LAMPADA 1 POLO MEDIA 12V 5W P/ ONIBUS IPP8251. 0,00 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 Valor Empenhado referente a: 4UN FUSIVEL DE LAMINA 20AMP, 1UN LAMPADA H1 PHILIPS , 2UN LAMPADA PINGO LED , 3UN LAMPADA 1 POLO MEDIA 12V 5W P/ ONIBUS IPP8251. 63,00
21/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56390469; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 63,00
27/08/2024 Pagamento de Empenho 5231/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 63,00
TOTAL 63,00 63,00 63,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.