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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5260 Data de lançamento: 22/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2KG GRAXA SUSPENSYS MP-2 TEXACO , 1BALDE OLEO LUBRAX MOTOR 15W40 TOP TURBO 20L, 5L OLEO DIFERENCIAL/CAIXA SAE 90-GL5 P/ ONIBUS ISU2354. 0,00 847,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2024 Valor Empenhado referente a: 2KG GRAXA SUSPENSYS MP-2 TEXACO , 1BALDE OLEO LUBRAX MOTOR 15W40 TOP TURBO 20L, 5L OLEO DIFERENCIAL/CAIXA SAE 90-GL5 P/ ONIBUS ISU2354. 847,60
22/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/5776; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 847,60
19/09/2024 Pagamento de Empenho 5260/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 847,60
TOTAL 847,60 847,60 847,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.