Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5271 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN ROLDANA METAL C/GANCHO 10CM 146, 1UN VARAL CHAO C/ABAS MOR P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
169,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN ROLDANA METAL C/GANCHO 10CM 146, 1UN VARAL CHAO C/ABAS MOR P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
169,10 |
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26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5128; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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169,10 |
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29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,10 |
TOTAL |
169,10 |
169,10 |
169,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.