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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: V. FREO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5274 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 PCT LENÇOS UMEDECIDOS ELEFANTE 140 UN, 4 CX LUVA PROCEDIMENTO MB LIFE LATEX M 100 UN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SINE. 0,00 159,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Valor Empenhado referente a: 4 PCT LENÇOS UMEDECIDOS ELEFANTE 140 UN, 4 CX LUVA PROCEDIMENTO MB LIFE LATEX M 100 UN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SINE. 159,92
26/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/370; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 159,92
29/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2024 V. FREO - 14381 159,92
TOTAL 159,92 159,92 159,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.