Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: V. FREO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5274 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 PCT LENÇOS UMEDECIDOS ELEFANTE 140 UN, 4 CX LUVA PROCEDIMENTO MB LIFE LATEX M 100 UN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SINE. |
0,00 |
159,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 PCT LENÇOS UMEDECIDOS ELEFANTE 140 UN, 4 CX LUVA PROCEDIMENTO MB LIFE LATEX M 100 UN P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO - SINE. |
159,92 |
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26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/370; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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159,92 |
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29/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2024
V. FREO - 14381 |
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159,92 |
TOTAL |
159,92 |
159,92 |
159,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.