Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5285 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN FLUIDO PARA RADIADOR W-MAX 1L R P/ AMBULANCIA IYZ8F19. |
0,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FLUIDO PARA RADIADOR W-MAX 1L R P/ AMBULANCIA IYZ8F19. |
13,00 |
|
|
23/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21975; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
13,00 |
|
29/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5285/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
|
|
12,84 |
29/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5285/2024 |
|
|
0,16 |
TOTAL |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/08/2024 |
0,16 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
0,16 |
|
|